陕西省发展和改革委员会
索 引 号: 11610000016000152G/2011-00622
发文字号: 陕发改监察〔2011〕1766号
发布机构: 省发展和改革委员会
公文时效: 有效
标  题: 陕发改监察〔2011〕1766号 关于对委属单位进行财务检查的通知
主题分类:
发布日期: 2011-10-18 16:37:00
陕发改监察〔2011〕1766号 关于对委属单位进行财务检查的通知
来源:陕西省发展和改革委员会 发布时间:2011-10-18

关于对委属单位进行财务检查的通知

委属各单位:
    根据年初党组制定下发的《省发展改革委2011年党风廉政建设和反腐败工作安排》,为进一步促进我委财务管理制度化、科学化,及时发现和堵塞财务管理中存在的问题和漏洞,坚持厉行节约,防止奢侈浪费,定于2011年10月中旬至11月中旬,对委属单位2010年度财务进行检查。现将检查事项通知如下:
    一、检查组人员组成
    组  长:唐从军
    副组长:王立安  苏园林
    成  员:袁  军  马毓昆  谢红梅  钱  涛
    二、检查内容
     1、各单位财务管理工作的总体情况。
     2、财务法规、财务规章管理制度、审批程序的执行情况。 
     3、预算内收入和支出的管理情况。
     4、预算外及生产经营收入和支出的管理情况。
     5、往来款项的管理情况。
     6、固定资产的管理情况。
     7、财务管理工作中的其他问题。
    三、时间及方法
     1、10月30日前,各单位要结合预算执行情况,按照财务管理规定和检查的内容进行自查,并将自查情况书面报监察室、办公室。
     2、11月1日至11月15日,检查组对委属单位财务情况进行抽查。抽查的方式采取听汇报、查阅原始账目和凭证。抽查结束后,对抽查单位的财务情况进行反馈,对存在的问题,提出整改意见。
    四、几点要求
     1、各单位要高度重视检查工作,认真做好检查前的各项准备工作。
     2、在自查阶段要严格对照财务法规、财务管理规章制度进行自查,做到边查边改。
     3、各单位不得在检查工作中弄虚作假,严禁私设账外账。

 


                                                                                               二O一一年十月十四日

 


主题词:财务  检查  通知                         
  抄送:委领导,委办公室。
  陕西省发展和改革委员会办公室                                                                    2011年10月14日印发
                                                                                                          共印40份

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